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研究完善審計整改制度流程、部署開展六項提升行動……深入開展“科學規(guī)范提升年”行動
 
【時間:2025年04月23日】 【來源:相關審計機關】字號: 【大】 【中】 【小】

研究完善審計整改制度流程

天津市審計局深入研究審計整改工作相關法律法規(guī)和政策制度。

注重宣傳解讀。堅持將審計整改宣傳作為落實“科學規(guī)范提升年”行動的重要措施之一,組織梳理歸納相關政策、法規(guī)、制度等資料,形成審計整改工作宣講提綱,制發(fā)《市審計局關于扎實做好審計整改宣傳工作的通知》,結(jié)合被審計單位問題整改實際情況,利用進點會、反饋會或?qū)徲嬳椖亢蟆芭嘤栒n”時機,扎實做好審計整改工作相關制度規(guī)范的宣傳解讀工作。

加強制度建設。針對審計整改類型區(qū)分、結(jié)果認定和追責問責等環(huán)節(jié)存在的問題,深入推進審計整改關鍵節(jié)點制度化建設,明確了整改類型劃分和整改狀態(tài)判定標準。制定并印發(fā)《天津市審計局審計整改責任追究暫行辦法》,細化符合責任追究條件的具體情形和實施流程,為審計整改工作科學化、規(guī)范化建設提供堅強制度保障。

搭建整改平臺。以開展全市經(jīng)濟安全審計監(jiān)督網(wǎng)格化治理為契機,深入推進智慧治理平臺審計整改子系統(tǒng)構(gòu)建工作,系統(tǒng)建成后,將實現(xiàn)用戶從審計機關擴展至整改責任單位,實現(xiàn)跨部門和跨系統(tǒng)對所有審計查出問題的整改“全口徑”“全流程”線上督促、督辦和反饋;審計機關作為整改工作啟動端,實現(xiàn)整改信息點對點下發(fā);整改責任單位按照時限要求線上反饋整改完成情況,并提供佐證材料;審計機關審核研判整改信息的完整性和準確性,并運用統(tǒng)計分析功能實現(xiàn)對整改全過程管控,有效提升審計整改工作智能化管理水平。

嚴格審核把關。建立審計項目實施部門、牽頭組織部門和整改專職管理機構(gòu)三級把關制度,壓實對擬銷號問題的實質(zhì)性審核責任。為強化審計整改質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)督,增加整改專職部門審理職責,對全部審計整改銷號事項按照“見賬、見物、見文件”的標準,逐項檢查整改落實的準確性和完整性,確保審計查出問題真改實改。

部署開展六項提升行動

浙江省審計廳印發(fā)“科學規(guī)范提升年”行動實施方案,部署開展六項提升行動。

審計運行機制深化提升行動。健全黨領導審計工作的運行機制,嚴格執(zhí)行重大事項提請審議和請示報告制度,健全完善并規(guī)范落實指示批示督促落實機制和貫通協(xié)同聯(lián)動工作機制,持續(xù)推動解決“以老辦法運行新體制”等突出問題,促進各級黨委審計委員會在“貫下去”“拿上來”上步調(diào)一致,構(gòu)建同向發(fā)力、同頻共振的大監(jiān)督格局。

審計立項科學精準提升行動。建立常態(tài)化研究機制,強化項目間審計對象、審計重點內(nèi)容、任務分工、時間安排的融合和上下級審計機關間項目銜接,做好審計項目統(tǒng)籌。充分發(fā)揮審計項目計劃龍頭和引領作用,打造全省審計工作“一盤棋”格局。

審計現(xiàn)場實施規(guī)范穿透提升行動。創(chuàng)新調(diào)查了解方式,做深做細調(diào)查了解,謀實審計實施方案。深化一張清單管控現(xiàn)場,重視審計取證單簽證意見的進一步核實,強化同步同類項目統(tǒng)籌指導和數(shù)據(jù)賦能,聚焦重大問題、關鍵問題、典型問題查準查深查透。

審計成果價值提升行動。在高質(zhì)量撰寫審計報告、高標準移送審計線索、高站位謀劃審計專報、高水平提煉綜合報告、高要求處理文書關系五方面持續(xù)發(fā)力,深化成果提煉,加強文書審核把關,不斷提升審計成果的高度厚度。

審計整改效能提升行動。不斷健全完善審計整改總體格局,科學提出整改要求、優(yōu)化整改方案報送、規(guī)范整改認定銷號、完善整改督促機制,抓好審計整改落實。

審計作風能力提升行動。開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育,強化黨建業(yè)務融合,持續(xù)改進工作作風,進一步塑造職業(yè)精神,強化專業(yè)能力,一體推進依法審計、文明審計、廉潔審計。

印發(fā)方案部署開展行動

山東省濟南市審計局印發(fā)《關于深入開展“科學規(guī)范提升年”行動的實施方案》,研究梳理了審計立項、實施、成果利用、整改、作風等5個方面存在的14個典型問題,安排部署41項重點任務。

聚焦精準立項,堅持把立項當成課題研究,完善審計項目研究論證機制,定期舉辦審計對象研究成果展講,優(yōu)化審計項目組織方式,做好不同類型審計項目的統(tǒng)籌銜接。強化審計計劃統(tǒng)籌,推動“大項目”審計聯(lián)動實施,加強審計計劃編制指導,實現(xiàn)上下貫通、橫向協(xié)同。

聚焦項目實施,科學編制審計實施方案,研究制定全流程審計質(zhì)量控制辦法,加強審計現(xiàn)場精細化管理,編制審計任務清單,實現(xiàn)“一張清單管現(xiàn)場”。持續(xù)完善智慧審計體系,夯實大數(shù)據(jù)基礎,加強數(shù)據(jù)分析團隊建設,深化“雙主審”模式應用。

聚焦成果轉(zhuǎn)化,統(tǒng)籌謀劃成果開發(fā),制定審計成果開發(fā)清單,強化審計成果整合應用。健全完善重要問題線索會商研判機制,嚴格審理把關、三級復核,強化重大問題線索移送、查辦、反饋全流程閉環(huán)管理,做到審深審透、查深查實。

聚焦整改落實,健全完善協(xié)作配合機制,定期開展審計整改“回頭看”,深化完善審計整改約談機制,嚴肅開展約談問責。提高審計整改要求質(zhì)量,細化審計整改制度體系,嚴把審計整改結(jié)果認定和銷號關口。

聚焦作風建設,牢固樹立依法文明審計理念,持續(xù)推進工作作風轉(zhuǎn)變,依照法定職責、權(quán)限和程序行使審計監(jiān)督權(quán)。認真落實“三個區(qū)分開來”,全面、客觀、辯證看待審計發(fā)現(xiàn)的問題,樹立審計機關依法、文明、廉潔的良好形象。

策劃編輯:何曉源

責任編輯:趙方
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